add_filter( 'wpforms_frontend_missing_assets_error_js_disable', '__return_true');

Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Planujesz sprzedaż online w UK? Myślisz nad skorzystaniem z Amazon FBA, ale zastanawiasz się nad tym jak będzie księgowana Twoja sprzedaż za granicę – czy będziesz musiał rozliczać VAT w UK? W tym artykule skupimy się na księgowych aspektach sprzedaży przez Amazon w UK, a w szczególności właśnie na usłudze Amazon FBA.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Jeśli szukasz informacji na temat samej sprzedaży na Amazonie, znajdziesz je np. w artykule: Chcesz zacząć sprzedaż na Amazon?

Dwa modele sprzedaży na Amazon w UK

Zauważyliśmy, że zdecydowana większość przedsiębiorców sprzedających na Amazon w Wielkiej Brytanii działa w oparciu o jeden z dwóch modeli. Posłużymy się nimi jako przykładami, ponieważ mają one wpływ na to, jak rozliczany powinien być podatek VAT od sprzedaży konkretnych produktów.

  • Pierwszy model: dropshipping bezpośrednio do magazynu FBA w UK
  • Drugi model: wysyłka z Polski do klienta w UK

Najlepiej różnice między nimi przedstawia poniższa infografika.

Do grona sprzedawców korzystających z pierwszego modelu zaliczają się przedsiębiorcy, którzy po nawiązaniu relacji z producentami decydują się sprzedawać ich produkty za pośrednictwem Fulfillment by Amazon (FBA) w Wielkiej Brytanii. Często w tej sytuacji przedsiębiorca weryfikuje osobiście pojedyncze sztuki lub partie sprzedawanych towarów, lecz większość sprzedaży przebiega bez jego fizycznej obecności czy ingerencji. Towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta do magazynu Amazon.

Drugi model, często nazywany Fulfillment by Merchant (FBM), określa sprzedawców, którzy decydują się rozszerzyć swoją ugruntowaną w Polsce działalność na rynek brytyjski i korzystają z platformy Amazon by dotrzeć do szerszej grupy klientów na terenie Wielkiej Brytanii. 

Dropshipping bezpośrednio do magazynu Amazon FBA

Jeśli prowadzisz firmę w Polsce (lub jakimkolwiek kraju innym niż UK), zdecydowałeś się na skorzystanie z usługi Amazon FBA w UK i umówiłeś się z hurtownią lub producentem by Twoje towary wysłał bezpośrednio do magazynu FBA, będziesz musiał zarejestrować swoją firmę do VAT w Wielkiej Brytanii od momentu pierwszej sprzedaży. Dlaczego?

Ponieważ zgodnie z brytyjskimi wytycznymi w sytuacji importowania towarów do późniejszej ich sprzedaży za pośrednictwem internetowych rynków, to sprzedawca zagraniczny pozostanie odpowiedzialny za podatek VAT od importu i cło, gdy towary zostaną po raz pierwszy przywiezione do Wielkiej Brytanii.

Źródło: Goods that are in the UK at the point of sale

Wysyłka z Polski, sprzedaż na platformie Amazon (FBM)

Jeśli wysyłasz towary z Polski bezpośrednio do klientów, którzy kupili Twoje produkty na brytyjskim Amazonie, to rejestracja na VAT na Wyspach nie będzie dla Ciebie obowiązkowa. 

Dla lepszego zrozumienia zasad opodatkowania takiej sprzedaży, warto, abyś wiedział, że Amazon, tak jak i inne większe online marketplace-y jak eBay (w skrócie OMP) zostały zobowiązane przez brytyjskiego ustawodawcę do przejęcia na siebie obowiązku rozliczenia VAT od sprzedaży w UK tak, że sprzedawca nie jest dłużej do tego zobligowany. W związku z tym VAT od przesyłek o wartości niższej niż 135 GBP netto rozliczy w UK Amazon, natomiast VAT od przesyłek powyżej 135 GBP netto rozlicza kupujący we własnym imieniu, gdyż w myśl przepisów staje się on importerem. Dla Polskiego czy europejskiego sprzedawcy sytuacja jest wyjątkowo prosta, gdyż on w Państwie właściwym dla wysyłki sprzedaż tę potraktuje zgodnie z zasadami eksportu.

Dla przesyłek o wartości większej niż 135 GBP można zastosować także rozliczenie DDP, więcej o tym możesz przeczytać w naszym artykule: DDP – sprzedaż do UK po Brexit

Jak odroczyć obowiązek rejestracji do VAT w UK przy sprzedaży przez Amazon FBA?

Co jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sprzedażą na brytyjskim amazonie, nie masz jeszcze dokładnego planu co do tego w jaki sposób, jakie produkty sprzedawać i chciałbyś po prostu sprawdzić czy taki pomysł na biznes może wypalić a jednocześnie kluczowa jest dla Ciebie możliwość skorzystania z opcji FBA?

Jest jeszcze jedna możliwość, o której istnieniu wielu polskich sprzedawców na Amazon nie zdaje sobie sprawy.

Wspomnieliśmy wcześniej, że obowiązek rejestracji do VAT w UK dotyczy wszystkich sprzedawców, którzy wysyłają produkty do ostatecznych klientów z pomocą Amazon FBA.

Wspomnieliśmy jednak również, że próg rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 85 000 GBP obrotu podlegającego pod VAT rocznie. Co to oznacza? Otóż to, że brytyjskie firmy sprzedające przez Amazon FBA w UK są zobowiązane do rejestracji do VAT dopiero po przekroczeniu tego progu!

Pewnie zastanawiasz się teraz, po co w ogóle piszemy o takiej możliwości, jeśli artykuł ten kierowany jest do osób mieszkających na co dzień w Polsce, prowadzących firmy zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej. Mitem jest, że mieszkając na co dzień w Polsce musisz prowadzić tutaj firmę

Zakładając, że planujesz sprzedaż na brytyjskim Amazon FBA w modelu dropshipping, możesz w tym celu zarejestrować swoją firmę w Wielkiej Brytanii i tym samym płacić VAT w UK dopiero w momencie, kiedy Twój pomysł na biznes okaże się trafiony (85 000 GBP przychodów ze sprzedaży to dowód w zupełności wystarczający).

Planujesz rozpocząć sprzedaż na Amazon FBA? Może korzystasz już z platformy Amazon, lecz za niedługo Twoja firma będzie potrzebowała zarejestrować się do VAT w UK?

Sprawdź nasz artykuł: Spółka LTD a sprzedaż na Amazon

Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, a jeśli to możliwe – pomożemy!

4.6/5 - (28 votes)
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian w sposobie rozliczania niektórych transakcji, w tym usług transportowych. UK stała...
Read More
GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła się pełna kontrola nad importem z UE do UK. W związku z tym wraz...
Read More
Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Ten artykuł powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy już wprowadzili lub dopiero planują wprowadzenie swoich produktów cyfrowych na rynek...
Read More
DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

Te z polskich przedsiębiorstw, które przed pierwszym stycznia 2021 roku, dokonywały sprzedaży poza Unię Europejską, świetnie odnajdują się wśród międzynarodowych...
Read More
VAT UK dla podmiotów zagranicznych

VAT UK dla podmiotów zagranicznych

Okres przejściowy zakładający utrzymanie dotychczasowych warunków współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Od...
Read More
Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Od czasu ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej minęło już wiele miesięcy a mimo to, często spotykamy się z...
Read More
Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy importują towary z UK lub eksportują towary do UK są zobowiązani do...
Read More
VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

Jeśli sprzedajesz poradniki, kursy, oprogramowanie SaaS czy inne usługi cyfrowe w UE, musisz zarejestrować swoją firmę w systemie VAT MOSS....
Read More
Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Import, eksport, podatki i cła Twoja firma sprowadza towary z Wielkiej Brytanii? Sprzedaje towary lub produkty do Wielkiej Brytanii? Chcesz...
Read More
Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Planujesz sprzedaż online w UK? Myślisz nad skorzystaniem z Amazon FBA, ale zastanawiasz się nad tym jak będzie księgowana Twoja...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda